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最佳实务——四个革新型审计部门的增值方法

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最佳实务——四个革新型审计部门的增值方法

最 低 价:¥25.10

定 价:¥38.00

作 者:(美)詹姆斯·罗瑟 著,倪卫红,贾文勤 译

出 版 社:石油工业出版社

出版时间:2002-8-1

I S B N:9787502138769

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编辑推荐

上世纪末本世纪初,高机关报技术推动经济发展,全球经济向信息化社会过渡的不可逆转,日益改变着传统经济的动作模式。为了与瞬息万变的经济发展相适应,1999年6月,国际内部审计师协会将内部审计的目标重新定义。本书作者詹姆斯·罗瑟博士从制造、科技、金融、政府和零售业选取业界一致认同的四个“最佳实务”审计部门,以20个增值审计实务为范例,展示了增值型内部审计的概貌,诠释了“以增值和改善”为目的内部审计实践的内涵。不同行业的情况可能千差万别,但读完本书,相信您一定能从中得到提高增值审计效能的启示。

内容简介

本书通过对杜邦公司、朗讯科技公司、安大略公共服务公司和JCPenney公司的内部审计经验介绍,说明建立并发展增值型内部审计部门的重要意义和深远影响,同时以具体生动的演示稿配合文字说明,解释了解值型内部审计部门所特有的组织结构、人员配备和工作环境、审计服务、其他保证和咨询业务、业绩衡量标准和审计领域的风险评估,以及如何对内部审计进行营销和变革等国际内部审计界普遍关注的问题。
本书适用于国内外审计部门的管理人员和有关院校的师生学习参考。

作者简介


目录

关于作者
致谢
前言
第一章 增值型内部审计部门的概貌
一、内部审计部门的组织结构
二、人员配备的工作环境}
三、审计领域的风险评估
四、审计业务}
五、其他保证和咨询业务
六、审计部门的业绩衡量指标
七、营销内部审计
八、改造内部审计
第二章 杜邦公司的内部审计
第三章 朗讯科技公司的经营保证和风险防范业务
第四章 安大略公共服务公司:司法部门的审计业务
第五章 JCPenney公司的内部审计
演示稿2A
杜邦公司的内部审计
演示稿3A
朗讯科技公司
演示稿4A
安大略司法部门
演示稿 5A
JCPenney

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