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企业内部控制简明教程

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企业内部控制简明教程

最 低 价:¥11.80

定 价:¥16.00

作 者:李敏主编

出 版 社:立信会计出版社

出版时间:2009-8-1

I S B N:9787542923202

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内容简介

简介   本教程以《基本规范》为一条主线统领全书、并与《应用指引》、《评价指引》、《鉴证指引》三个配套文件相结合来编排教学内容,详尽介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大企业内部控制的基本要素,重点阐述了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩效考评控制七大控制措施的基本理论与操作要点。作者在编写过程中十分注重理论联系案例分析,规范指导应用操作,尤其是集中凸显了《基本规范》中的新思维、新内容与新变化。全书讲解重点,理清要点,解析难点,结构清楚,层次分明,语言流畅,图文并茂,方便自学,实务操作性和可读性很强。

作者简介

李敏,高级会计师、高级信用评估师;中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国税务师;上海市注册会计师协会常务理事、上海市司法会计鉴定专家委员会委员;注册会计师与会计师培训的资深教授和财务会计方面的咨询专家;具有丰富的实务工作经验,长期从事会计、财务、审计教学与研究,有着丰富的教学经验和良好的教育效果。已主编出版《最新财会职业技术教育系列教材》、《新型实用财经系列读本》、《小企业核算与管理系列丛书》、《新编会计技术系列教材》等方面教材和著作五十余本,发表论文数十篇,并多次获奖。

目录

第一讲 内部控制概论一、内部控制认知演变二、内部控制发展阶段三、内部控制具体分类四、内部控制重大意义第二讲 企业内部控制基本规范一、企业内部控制基本理念二、企业内部控制重大突破三、企业内部控制基本原则四、企业内部控制基本要素五、企业内部控制实施要求第三讲 企业内部控制构成要素一、内部环境二、风险评估三、控制活动四、信息与沟通五、内部监督第四讲 企业内部控制基本措施一、不相容职务分离控制二、授权审批控制三、会计系统控制四、财产保护控制五、预算控制六、运营分析控制七、绩效考评控制第五讲 企业内部控制应用指引一、《企业内部控制应用指引》概述二、《企业内部控制应用指引》重点三、《企业内部控制应用指引》结构第六讲 企业内部控制评价指引一、《企业内部控制评价指引》概述二、《企业内部控制评价指引》重点三、企业内部控制评价报告第七讲 企业内部控制鉴证指引一、《企业内部控制鉴证指引》概述二、《企业内部控制鉴证指引》重点三、企业内部控制鉴证报告附录:企业内部控制基本规范

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