
| 本书立足于我国公司内部控制的现状,借鉴国际上内部控制的最新理论与实践成果,从公司治理和财务报告内部控制与审计的角度对内部控制与审计的理论与实务进行了较深入的研究,并就内部控制与审计的方法与技能作了较全面的介绍。本书在内容上还运用了新实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和新颁布的企业会计准则、中国注册会计师审计准则的相关内容,并在每一章节都配备了案例与实务,便于读者学习和参考。 |
| 秦荣生 教授、博士生导师,现任北京国家会计学院党委书记,长期从事审计和上市公司信息披露,曾长期担任中国证券发行审核委员会委员、上市公司重大资产重组审核委员会委员、中国注册会计师考试委员会委员、中国注册会计师独立审计准则委员会委员,兼任中国审计学会副会长,中国总会计师协会副会长,多所大学教授,中国人民大学兼职博士生导师。在《经济研究》、《审计研究》等刊物发表学术论文380多篇,出版著作36部,完成研究课题18项。 |
| 第一章 内部控制概论 第二章 内部控制的设计 第三章 内部控制的评审 第四章 审计概论 第五章 销售与收款循环的内部控制与审计 第六章 购货与付款循环的内部控制与审计 第七章 生产与费用循环的内部控制与审计 第八章 筹资与投资循环的内部控制与审计 第九章 货币资金的内部控制与审计 第十章 内部控制审核报告与审计报告 第十一章 建设项目的内部控制与审计 参考文献 |
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