
| 赵立新,中国证监会上市公司监管部副主任,博士,中山大学管理学院兼职教授,英国加地大学商学院中国会计金融与商业研究中心国际研究员,深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师。主持并完成财务部“关联交易内部控制”等多项课题。无后在报刊杂志上发表文章55篇,出版译著一部。 |
| 第1章 内部控制概述 1.1 内部控制发展历程 1.2 上市公司内部控制实施必要性 第2章 上市公司内部控制体系构建 2.1 内部控制体系构建组织保障 2.2 内部控制体系构建计划 2.3 内部控制现状评估 2.4 内部控制体系构建 2.5 内部控制维护 第3章 内部控制评价 3.1 内部控制评价组织 3.2 内部控制评价范围和内容 3.3 内部控制评价程序和方法 3.4 内部控制评价报告 第4章 内部控制审计 |
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