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审计学

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审计学

最 低 价:¥20.00

定 价:¥29.00

作 者:李兆华//史元

出 版 社:科学出版社

出版时间:2007-09

I S B N:9787030192035

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    编辑推荐

        全书以注册会计师审计的理论、方法、程序、实务为主线,兼顾了国家审计、内部审计的基础知识,体现了审计学体系的完整性。

    内容简介

        本教材在体例设计上分为审计理论与审计实务两大部分。审计理论部分主要介绍了审计概述、审计组织与人员、审计职业规范与法律责任、审计目标与审计程序、审计证据和审计工作底稿、计划审计工作、重要性和审计风险、风险评估与应对、审计抽样;审计实务部分按照财务报表项目进行介绍,包括资产审计、负债审计、所有者权益审计、收入、成本和费用审计、利润及其分配审计、终结审计与审计报告。全书以注册会计师审计的理论、方法、程序、实务为主线,兼顾了国家审计、内部审计的基础知识,体现了审计学体系的完整性。
        本书适合于普通高等院校审计、会计专业学生使用并可供从事审计实务工作的人员参考。

    作者简介

    目录

    总序

    前言

    第一章 概论

     第一节 审计的产生与发展

     第二节 审计的含义与特征

     第三节 审计对象、职能与作用

     第四节 审计的种类

     第五节 注册会计师审计与其他审计的关系

     复习思考题

    第二章 审计组织和审计人员

     第一节 审计组织

     第二节 审计人员

     复习思考题

    第三章 审计职业规范和审计法律责任

     第一节 审计职业规范

     第二节 审计法律责任

     复习思考题

    第四章 审计目标和审计程序

     第一节 审计目标

     第二节 审计程序

     复习思考题

    第五章 审计证据和审计工作底稿

     第一节 审计证据

     第二节 审计工作底稿

     复习思考题

    第六章 计划审计工作、审计重要性和审计风险

     第一节 计划审计工作

     第二节 审计重要性

     第三节 审计风险

     复习思考题

    第七章 风险评估与应对

     第一节 风险评估程序

     第二节 了解被审计单位及其环境

     第三节 了解被审计单位的内部控制

     第四节 评估重大错报风险

     第五节 风险应对措施

     第六节 控制测试

     第七节 实质性程序

     复习思考题

    第八章 审计抽样

     第一节 审计抽样概述

     第二节 样本的设计与选取

     复习思考题

    第九章 资产审计

     第一节 货币资金审计

     第二节 应收及预付账款审计

     第三节 存货审计

     第四节 金融资产和长期股权投资审计

     第五节 固定资产及在建工程审计

     第六节 无形资产及其他资产审计

     复习思考题

    第十章 负债审计

     第一节 流动负债审计

     第二节 非流动负债审计

     复习思考题

    第十一章 所有者权益审计

     第一节 投入资本审计

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