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审计

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审计

最 低 价:¥17.10

定 价:¥22.00

作 者:朱锦余

出 版 社:东北财经大学出版社

出版时间:2008-01

I S B N:9787811222241

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    编辑推荐

    本书以六章的大篇幅详细讲解会计报表审计实务,并以内部控制问卷调查表的形式列示了各业务循环内部控制要点,列示了各账户审计的明细表参考格式和内容;以基本相同的审计程序讲解对各账户的审计,便于学习、记忆与比较,同时使本书具有简明易懂性和通用性等特点。

    内容简介

    本书作为高等教育会计学专业审计学课程教材而编写,主要以独立审计为主线,讲解审计基本理论和会计报表审计实务,同时兼顾政府(国家)审计和企业内部审计。
        本书以六章的大篇幅详细讲解会计报表审计实务,并以内部控制问卷调查表的形式列示了各业务循环内部控制要点,列示了各账户审计的明细表参考格式和内容;以基本相同的审计程序讲解对各账户的审计,便于学习、记忆与比较,同时使本书具有简明易懂性和通用性等特点。本书可以作为成人教育高等职业教育会计学专业审计学课程教材,也可以作为审计理论工作者和实务工作者的重要参考资料。

    作者简介

    目录

    第一章 绪论
    第一节 审计的产生与发展
    第二节 审计的对象与职能
    第三节 审计的定义与分类
    第四节 审计过程概述
    复习思考题
    第二章 审计组织与审计规范体系
    第一节 审计组织
    第二节 审计职业规范体系
    复习思考题
    第三章 审计目标与审计计划
    第一节 审计目标
    第二节 审计计划
    复习思考题
    第四章 审计证据与审计工作底稿
    第一节 审计证据
    第二节 审计工作底稿
    复习思考题
    第五章 重要性与审计风险
    第一节 重要性
    第二节 审计风险
    复习思考题
    第六章 内部控制及其评审
    第一节 内部控制概述
    第二节 内部控制的评审
    复习思考题
    第七章 风险评估
    第一节 风险评估的含义与程序
    第二节 了解被审计单位及其环境
    第三节 评估重大错报风险
    第四节 风险评估的沟通与记录
    复习思考题
    第八章 风险应对
    第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
    第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
    第三节 实质性程序
    第四节 针对舞弊导致的认定层次重大错报风险的审计程序
    第五节 审计证据评价和审计工作记录
    复习思考题
    第九章 销售与收款循环审计
    第一节 概述
    第二节 主要账户的实质性程序
    复习思考题
    第十章 采购与付款循环审计
    第一节 概述
    第二节 主要账户的实质性程序
    复习思考题
    第十一章 员工服务、生产与仓储循环审计
    第一节 概述
    第二节 主要账户的实质性程序
    复习思考题
    第十二章 筹资循环审计
    第一节 概述
    第二节 主要账户的实质性程序
    复习思考题
    第十三章 投资循环审计
    第一节 概述
    第二节 主要账户的实质性程序
    复习思考题
    第十四章 现金收支循环审计
    第一节 概述
    第二节&nb

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